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名稱 陽新縣綜合管理區(qū)2020年部門決算
索引號 000014349/2021-82077 發(fā)布日期 2021-09-02 發(fā)布機構 縣財政局
文號 文件分類 財政、金融、審計、稅務 所屬機構 縣財政局

陽新縣綜合管理區(qū)2020年部門決算

目  錄

第一部分:部門概況

一、部門主要職責

二、部門機構設置

第二部分: 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表(表1)

二、收入決算表(表2)

三、支出決算表(表3)

四、財政撥款收入支出決算總表(表4)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(表5)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(表6)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(表7)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(8)

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(表9)

第三部分:2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況

九、政府采購支出情況

十、國有資產占用情況

十一、預算績效評價情況

第四部分:名詞解釋 

第一部分

部門概況

(一)部門職責

保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。保證監(jiān)督職能。教育和管理職能。服從和服務于經濟建設的職能。負責抓好本鎮(zhèn) 黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。完成縣委、縣政府交給的其他工作任務。

(二)機構設置

從單位構成看,本部門決算包括:本級部門決算單位1個,單位直屬事業(yè)二級單位    0  個等決算。

第二部分

2020年度部門決算表

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2020年度收支總計 3922.87 萬元。與2019年度相比,收支總計減少83.56  萬元,下降2  %,主要是人員減少。                 。

二、收入決算情況說明

2020年總收入是  3922.87    萬元,其中:財政撥款收入  3922.87 萬元,占 100    %;事業(yè)收入  0   萬元,占  0   %;其他收入  0  萬元,占  0  %。

三、支出決算情況說明

2020年總支出是  3922.87    萬元,其中:基本支出  1065.3   萬元,占 27  %;項目支出 2857.57   萬元,占 73  %。

四、財政撥款收入支出決算總表說明

2020年度財政撥款收支總計 3922.87  萬元。與2019年相比,財政撥款收支總計各減少  83.56 萬元,減少2  %,主要是人員減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年所屬單位決算匯總財政撥款總支出  3922.87  萬元,2020年部門本級決算一般公共預算財政撥款支出 2573.05 萬元,與2019年相比增加493.29    萬元,增長23.72   %。一般公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:

一、一般公共服務支出類   529.62  萬元,占本年支出 20.6  %

二、公共安全支出類    45 萬元,占本年支出  1.7 %

五、文化體育與傳媒支出類  4.5  萬元,占本年支出 0.2     %

六、社會保障和就業(yè)支出類  62.38  萬元,占本年支出  1.6 %

七、衛(wèi)生健康支出類    262.52 萬元,占本年支出 10.2  %

八、節(jié)能環(huán)保支出類   30  萬元,占本年支出 1.2  %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類  721.29  萬元,占本年支出 28  %

十、農林水支出類  911.05   萬元,占本年支出 35.4  %

十二、資源勘探工業(yè)信息等支出類  1.68 萬元,占本年支出 0.06  %

十八、災害防治及應急管理支出類  5 萬元,占本年支出 0.2  %

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年財政撥款基本支出 1065.3  萬元,其中:人員經費  833.66 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助;公用經費  231.64  萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、無形資產購置。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年“三公”經費財政撥款支出預算為  0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預算的0 %,其中:因公出國(境)費用預算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預算的 0 %;公務用車購置及運行維護費預算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預算的 0 %;公務接待費預算為  萬元,支出決算為  0萬元,完成預算的 0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年“三公經費”支出  0萬元,其中:因公出國(境)費  0 萬元,占  %;公務用車購置及運行維護費  0萬元,占  %;公務接待費  0萬元,占   %。與2019年相比“三公”經費增長(下降)     %。                   。

1.因公出國(境)費  萬元。2020年,參加政府組團  0 次,共  人次出國(境) 0  人,均   0萬元。                  。

因公出國(境)費支出決算比2019年減少  0 萬元,下降 0  %  。

2.公務用車購置及運行維護費 0   萬元。其中公務用車購置 0  萬元,公務用車運行維護費  0 萬元。2020年,本單位共有  0 輛公務車,平均公務用車運行維護費  0  萬元。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加  0  萬元。

3.公務接待費  0 萬元。2020年,本單位公務接待批次  0個,公務接待人次  0  人。主要用于與單位交流工作情況,及接受上級或相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待費支出。 ??????

八、機關運行經費支出情況

2020年機關運行經費支出預算為 231.64萬元,支出決算為 231.64萬元,完成預算的 100 %。比2019年增加99.06 萬元,上漲74 %。主要原因是2019年因會計核算基數低;二是2020年工作任務同比更重。

九、政府采購支出情況

2020年單位政府采購支出總額    0 萬元,期中:政府采購貨物支出   0 萬元,政府采購工程支出    0 萬元,政府采購服務支出   0  萬元。

十、國有資產占用情況

截止2020年12月31日,單位共有車輛   0 輛,一般公務用車    0 輛。單位價值 50萬元以上通用設備   0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備  0 臺(套)。

十一、預算績效管理工作開展情況

2020年,單位共組織對   0  個項目進行了預算績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款   0  萬元,占年初預算的    0  %,績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況較為理想,均達到了項目申請時設定的各項績效目標。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入:指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(類)行政運行(項):指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(類)一般行政管理事務(項):指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于開展立法調研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(類)機關服務(項):指單位服務中心為機關提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。

七、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指單位用于其他一般公共服務方面的支出。

八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指單位支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學,組織專家對省屬院校申報的建設規(guī)劃和項目預算進行評審等相關工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指單位用于機關干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準,對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

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