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名稱 陽(yáng)新縣木港鎮(zhèn)財(cái)政所2024年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明
索引號(hào) 000014349yx_mg/2024-00003 發(fā)布日期 2024-02-04 發(fā)布機(jī)構(gòu) 木港鎮(zhèn)
文號(hào) 文件分類 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) 所屬機(jī)構(gòu) 木港鎮(zhèn)

陽(yáng)新縣木港鎮(zhèn)財(cái)政所2024年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

目??錄


一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋


一、單位主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行,編制財(cái)政決算;

2、負(fù)責(zé)村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作;

3、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理;

4、負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金一卡式發(fā)放、鄉(xiāng)財(cái)縣管和村財(cái)鄉(xiāng)代理會(huì)計(jì)核算工作;

5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理;

6、協(xié)助鄉(xiāng)村兩級(jí)清收債權(quán)、化解債務(wù);

7、負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、處置進(jìn)行管理,確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值;

8、負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理;

9、貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng);

10、認(rèn)真完成上級(jí)主管部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣財(cái)政局木港財(cái)政所為陽(yáng)新縣財(cái)政局的二級(jí)預(yù)算單位,由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個(gè)下屬單位組成。內(nèi)設(shè)結(jié)構(gòu)2個(gè)。(1)產(chǎn)權(quán)交易中心、(2)農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心。核定事業(yè)編19名,設(shè)所長(zhǎng)1名,副所長(zhǎng)2名。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況:2024年本年收入為166.00萬(wàn)元,比上年減少20.50萬(wàn)元,減少10.99%。其中,財(cái)政撥款收入166.00萬(wàn)元,占本年收入100%。收入減少原因:經(jīng)費(fèi)撥款減少20.50萬(wàn)元,主要是人員變動(dòng)導(dǎo)致相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)減少。

2、預(yù)算支出情況:2024年本年支出為166.00萬(wàn)元,比上年減少20.50萬(wàn)元,減少10.99%。其中:基本支出136.00萬(wàn)元,占總支出的81.93%;項(xiàng)目支出30萬(wàn)元,占總支出的18.07%。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出166.00萬(wàn)元,占本年支出100%;支出減少原因:(1)基本支出比上年減少20.5萬(wàn)元,主要是人員調(diào)出導(dǎo)致相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)減少;(2)項(xiàng)目支出比上年增加0萬(wàn)元,與上年一致。

3、我單位2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為10.31萬(wàn)元,與上年相比減少1.36萬(wàn)元,減少11.65%。減少原因:主要是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況,據(jù)實(shí)足額編列水電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中:辦公費(fèi)3.2萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、水費(fèi)0.3萬(wàn)元、電費(fèi)1.4萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元、維修費(fèi)0.2萬(wàn)元、、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.47萬(wàn)元、福利費(fèi)0.85萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.66萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.14萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年三公"經(jīng)費(fèi)一股公共預(yù)算總額0萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元,與上年持平,主要是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下:

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,減少0%,與上年持平。主要是無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,減少0%。其中,一般公共頸算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行貨0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,減少0%,與上年持平。主要是無(wú)公務(wù)用車。

3.因公出國(guó)出(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,減少0%,與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)出(境)任務(wù)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2024年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算為0萬(wàn)元,與上年持平。主要原因是:我單位本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃,在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位部門(mén)預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為322萬(wàn)元。房屋建筑面積為260平方米,其中:辦公用房260平方米,通用設(shè)備10萬(wàn)元,其中:電腦12臺(tái),打印機(jī)復(fù)印機(jī)6臺(tái),空調(diào)16臺(tái);家具用具5萬(wàn)元。現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):保障本單位人員支出。時(shí)效指標(biāo):保障工資發(fā)放,社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標(biāo):職工履職效率提高。滿意度指標(biāo):職工滿意度≥96%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

1、本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出,因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無(wú)政府性基金收支情況,因此相關(guān)表格為空。

3、本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況,因此相關(guān)表格為空。主要原因是:我單位本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃,在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

十、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款等。

2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。

4、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

7、政府采購(gòu):指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。

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