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名稱 陽新縣率洲管理區(qū)單位2021年部門預算公開
索引號 000014349yx_czj/2021-00247 發(fā)布日期 2021-02-08 發(fā)布機構 縣財政局
文號 文件分類 財政、金融、審計、稅務 所屬機構 縣財政局

陽新縣率洲管理區(qū)單位2021年部門預算公開

目  錄

第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

三、部門人員構成

第二部分: 部門2021年部門預算表

一、收入支出預算總表(表1)

二、收入預算表(表2)

三、支出預算表(表3)

四、財政撥款收入支出預算總表(表4)

五、一般公共預算財政撥款支出預算表(表5)

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表(表6)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表(表7)

八、政府性基金預算支出情況表(8)

第三部分:部門2021年預算情況說明

一、部門收入支出預算情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收入支出預算情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

八、政府采購預算情況說明

第四部分:名詞解釋

部門2021年部門預算

一、部門概況

(一)主要職責

保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。保證監(jiān)督職能。教育和管理職能。服從和服務于經(jīng)濟建設的職能。負責抓好本鎮(zhèn) 黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。完成縣委、縣政府交給的其他工作任務。

(二)部門預算單位構成

從預算構成單位來看,陽新縣率洲財政分局部門預算由單位本級預算和納入預算匯編范圍的  1  個下屬單位預算組成。其中行政單位(事業(yè)單位)  1  個,參照公務員管理事業(yè)單位  0  個,全額撥款事業(yè)單位  0  個。

(三)部門人員構成

部門人員構成:本單位人員合計 35   人,其中在職  13  人,離退休  22  人;在職人員編制情況:全額財撥編制  13  人、包干(差額)編制 42   人、自籌編制   0 人。

二、部門2021年部門預算表

陽新縣率洲管理區(qū) 2021年部門預算表  

表一  陽新縣率洲管理區(qū)2021年收支預算總表

單位:萬元

收      入

支         出

項目

預算數(shù)

項目(按功能分類) 

預算數(shù)

財政撥款收入

227.0263 

一般公共服務

227.0263

其中:

1、財政經(jīng)費撥款

156.9975

公共安全

2、納入預算管理的非稅收入撥款

70.0288

教育

3、政府性基金預算財政撥款

科學技術

事業(yè)收入

文化體育與傳媒

事業(yè)單位經(jīng)營收入 

社會保障和就業(yè)

上級補助收入

醫(yī)療衛(wèi)生

附屬單位上繳收入

節(jié)能環(huán)保

其他收入

城鄉(xiāng)社區(qū)事務

農(nóng)林水事務

交通運輸

資源勘探電力信息等事務

商業(yè)服務業(yè)等事務

國土資源氣象等事務

糧油物資管理事務

其他支出

本年收入合計 

227.0263

本年支出合計 

227.0263

上年結余(轉)

結轉下年 

動用事業(yè)基金

收入總計

227.0263

支出總計

227.0263

表二  陽新縣率洲管理區(qū)2021年收入預算總表

單位:萬元

收      入 

項      目

預算數(shù)

財政撥款收入

227.0263

其中:1、財政經(jīng)費撥款

156.9975

2、納入預算管理的非稅收入撥款    

70.0288

3、政府性基金預算財政撥款

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入 

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

本年收入合計 

227.0263

上年結余(轉)

動用事業(yè)基金

收入總計

227.0263

表三   陽新縣率洲管理區(qū) 2021年支出預算總表

單位:萬元

功能分類科目

合  計

其中

科目編碼

科目名稱

基本   支出

項目   支出

事業(yè)
單位
經(jīng)營
支出

對附屬單 位補助  支出

上繳上級   支出

合計

227.0263

156.9975

70.0288

201

一般公共服務

227.0263

156.9975

70.0288

20103

政府辦公廳(室)及其他機構事務

227.0263

156.9975 

70.0288 

2010301

行政運行

227.0263

156.9975

70.0288

表四  陽新縣率洲管理區(qū)2021年財政撥款收支預算總表

單位:萬元

收      入

支        出

項目

預算數(shù)

項目(按功能分類)

預算數(shù)

財政撥款收入

227.0263 

一般公共服務

227.0263

其中:1、財政經(jīng)費撥款

156.9975 

公共安全

2、納入預算管理的非稅收入撥款    

70.0288 

教育

3、政府性基金預算財政撥款

科學技術

文化體育與傳媒

社會保障和就業(yè)

醫(yī)療衛(wèi)生

節(jié)能環(huán)保

城鄉(xiāng)社區(qū)事務

農(nóng)林水事務

交通運輸

資源勘探電力信息等事務

商業(yè)服務業(yè)等事務

國土資源氣象等事務

糧油物資管理事務

其他支出

本年收入合計 

227.0263 

本年支出合計 

227.0263

上年結余(轉)

結轉下年 

收入總計

227.0263

支出總計

227.0263

表五   陽新縣率洲管理區(qū)2021年一般公共預算支出表

單位:萬元

功能分類       科目

合  計

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出

合計

227.0263

156.9975

70.0288  

201

一般公共服務

227.0263

156.9975  

70.0288  

20103

政府辦公廳(室)及其他機構事務

227.0263

156.9975  

70.0288  

2010301

行政運行

227.0263 

156.9975  

70.0288  

表六  陽新縣率洲管理區(qū)2021年一般公共預算基本支出表

單位:萬元

經(jīng)濟分類科目

預算數(shù)

其中

科目編碼

科目名稱

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

227.0263

156.9975

70.0288 

301

工資福利支出

156.9975 

156.9975 

30101

基本工資

93.5186

93.5186 

30102

津貼補貼

49.1501

49.1501

30103

獎金

30107

績效工資

30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

15.7368

15.7368

30109

職業(yè)年金繳費

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

18.9053

18.9053

30111

公務員醫(yī)療補助繳費

11.8158

11.8158

30112

其他社會保障繳費

3.6119

3.6119

30113

住房公積金

10.9738

10.9738

30199

其他工資福利支出

0.72

0.72

302

商品和服務支出

15.494

15.494

30201

辦公費

3.9

3.9

30202

印刷費

30203

咨詢費

30204

手續(xù)費

30205

水費

30206

電費

30207

郵電費

30208

取暖費

30209

物業(yè)管理費

30211

差旅費

2.7785

2.7785

30212

因公出國(境)費用

30213

維修(護)費

30214

租賃費

30215

會議費

0.26

0.26 

30216

培訓費

1.4028

1.4028 

30217

公務接待費

30218

專用材料費

30224

被裝購置費

30225

專用燃料費

30226

勞務費

30227

委托業(yè)務費

30228

工會經(jīng)費

0.3147

0.3147 

30229

福利費

2.338

2.338

30231

公務用車運行維護費

30239

其他交通費用

4.5

4.5

30299

其他商品和服務支出

303

對個人和家庭的補助

30301

離休費

30304

撫恤金

30305

生活補助(遺屬補助)

30306

救濟費

30308

助學金

30399

其他對個人和家庭的補助   

309

資本性支出(反映發(fā)改部門安排的基本建設)

30901

房屋建筑購建   

30905

基礎設施建設

310

資本性支出(發(fā)改部門不在此反映)

31001

房屋建筑購建

31002

辦公設備購置

399

其他支出

7.1

7.1

表七  陽新縣率洲管理區(qū)2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

單位:萬元

項目

預算數(shù)

合計

0

因公出國(境)費

0

公務接待費

公務用車購置及運行費

其中:公務用車運行維護費

公務用車購置費

0

表八  陽新縣率洲管理區(qū) 2021年政府性基金預算支出表

單位:萬元

功能分類科目

合  計

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出

0

0

0

三、2021年部門預算情況說明

(一)部門收入支出預算情況說明

陽新縣率洲管理區(qū)2021年所屬單位預算匯總預算總收入是 227.0263    萬元,陽新縣率洲管理區(qū)2021年度本級預算總收入  227.0263   萬元。其中:財政撥款收入  156.9975   萬元、事業(yè)收入  0   萬元、經(jīng)營收入  0   萬元、其他收入  70.0288   萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額  0   萬元,上年度結轉結余  0   萬元。比2020年增加  2.2514   萬元。主要原因是  人員調(diào)資增資、調(diào)動   

陽新縣率洲管理區(qū)2021年所屬單位預算匯總預算總支出是 227.0263    萬元,本級預算總支出 227.0263    萬元。其中:基本支出  156.9975   萬元、項目支出     萬元、年末結轉和結余 70.0288    萬元。比2020年增加  2.2514   萬元。主要原因是  人員調(diào)資增資、調(diào)動   

(二)收入預算情況說明

陽新縣率洲管理區(qū)2021年所屬單位預算匯總總收入是 227.0263    萬元,本年本級收入合計 2270.263    萬元,其中:財政撥款收入  156.9975   萬元,占 69.15     %;事業(yè)收入  0   萬元,占  0   %;經(jīng)營收入  0   萬元,占  0   %;其他收入   70.0288  萬元,占  30.85   %。

(三)支出預算情況說明

陽新縣率洲管理區(qū)2021年所屬單位預算匯總預算總支出是 227.0263    萬元,本年本級支出合計       227.0263  萬元,其中:基本支出  156.9975   萬元,占 69.15    %;項目支出  70.0288   萬元,占 30.85    %;其他支出  0   萬元,占  0   %。

(四)財政撥款收入支出預算總表說明

陽新縣率洲管理區(qū)2021年所屬單位預算匯總財政撥款總收入 227.0263    萬元,陽新縣率洲管理區(qū)本級財政撥款收入  227.0263   萬元,比2020年相比增加  2.2514   萬元,財政撥款支出總預算 227.0263    萬元,比2020年相比增加 2.2514    萬元。主要原因是  人員調(diào)資增資、調(diào)動   

(五)公共預算財政撥款支出預算情況說明

陽新縣率洲管理區(qū)2021年所屬單位預算匯總財政撥款總支出  227.0263     萬元,2021年部門本級公共預算財政撥款支出  227.0263    萬元。公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:

一、一般公共服務支出類 227.0263    萬元,占本年支出 100     %

二、公共安全支出類  0   萬元,占本年支出  0   %

三、教育支出類   0  萬元,占本年支出   0  %

四、科學技術類   0  萬元,占本年支出   0  %

五、文化體育與傳媒支出類   0  萬元,占本年支出  0   %

六、社會保障和就業(yè)支出類  0   萬元,占本年支出   0  %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類  0   萬元,占本年支出  0   %

八、節(jié)能環(huán)保支出類   0  萬元,占本年支出  0    %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出類   0  萬元,占本年支出  0   %

十、農(nóng)林水事務支出類  0   萬元,占本年支出  0   %

十一、交通運輸支出類   0  萬元,占本年支出  0   %

十二、資源勘探信息支出類  0   萬元,占本年支出  0   %

(六)公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

公共預算財政撥款基本支出  156.9975   萬元,其中人員經(jīng)費 156.9975    萬元, 包括 基本工資 93.5186    萬元、津貼補貼 49.1501    萬元、績效工資     萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 15.7368    萬元、職業(yè)年金繳費     萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費  18.9053   萬元、公務員醫(yī)療補助繳費 11.8158    萬元、其他社會保障繳費   3.6119  萬元、住房公積金 10.9738    萬元、其他工資福利支出     0.72  萬元、   離休0萬元、退休費  0   萬元、撫恤金  0   萬元、生活補助(遺屬補助)    0 萬元、救濟費  0   萬元、 助學金   0  萬元,其他對個人和家庭的補助     萬元;  公用經(jīng)費 70.0288    萬元:包括辦公費  3.9 萬元、印刷費     萬元、咨詢費   0  萬元、手續(xù)費   0  萬元、水費   0  萬元、電費   0  萬元、郵電費  0   萬元、物業(yè)管理費   0  萬元、差旅費  2.7785   萬元、因公出國(境)費   0  萬元、維修費  0   萬元、租賃費  0   萬元、會議費 0.26    萬元、培訓費 1.4028    萬元、公務接待費  0  萬元、被裝購置費   0  萬元、委托業(yè)務費     萬元、工會經(jīng)費 3.147    萬元、福利費  2.338   萬元、公務用車運行維護費   0  萬元、其他交通費用    0 萬元、其他商品和服務支出  7.1   萬元、其他資本性支出  0   萬元。

(七)“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出預算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出   0  萬元,其中:因公出國(境)費用  0   萬元、公務接待費  0   萬元、公務用車購置費   0  萬元、公務用車運行維護費0.5 萬元,比2020年“三公”經(jīng)費增長  0  %。公務用車購置數(shù)    0 輛,公務用車保有數(shù)  0  輛,國內(nèi)公務接待批次   0     次,國內(nèi)公務接待人數(shù)     人。

(八)政府采購預算預算情況說明

2021年政府采購預算計劃為  0   萬元,其中:貨物類    0萬元、服務類   0 萬元、工程類  0  萬元、  0  類  0  萬元。

(九)國有資產(chǎn)占用情況

2020年我單位部門預算中固定資產(chǎn)總額為 24.5883 萬元。房屋建筑面積為 4925.43 平方米,其中:辦公用房296.7 平方米,專用房屋  平方米;土地面積為  平方米;機動車實有數(shù)為 0輛,價值  萬元,其中:小轎車 0輛,大中型車輛 0輛,其他車輛 0 輛;大型專用設備 0  萬元;通用設備 24.5883 萬元,其中:電腦4 臺,打印機復印機 2 臺,傳真機 0臺,彩電2 臺,空調(diào) 5臺;家具用具  萬元,其中:

(十)重點項目預算績效目標情況說明

有重點項目預算的單位必須編制重點項目預算績效目標情況說明,無重點項目預算的單位保留下面?zhèn)渥ⅰ?/p>

備注:我單位2020年部門預算無重點項目預算,無績效目標說明。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入:指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(類)行政運行(項):指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(類)一般行政管理事務(項):指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(類)機關服務(項):指縣XX單位服務中心為機關提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。

七、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指XX單位用于其他一般公共服務方面的支出。

八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指XX單位廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學,組織專家對省屬院校申報的建設規(guī)劃和項目預算進行評審等相關工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指XX單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指XX單位用于機關干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準,對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

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