名稱 | 陽新縣率洲管理區(qū)2020年部門決算 | ||||
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索引號 | 000014349/2021-82080 | 發(fā)布日期 | 2021-09-02 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) |
目 錄
第一部分:部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分: 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表(表1)
二、收入決算表(表2)
三、支出決算表(表3)
四、財政撥款收入支出決算總表(表4)
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(表5)
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(表6)
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(表7)
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(表8)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(表9)
第三部分:2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
九、政府采購支出情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、預(yù)算績效評價情況
第四部分:名詞解釋
第一部分
部門概況
(一)部門職責(zé)
(1).制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,抓好招商引資,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。
(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從單位構(gòu)成看,本部門決算包括:本級部門決算單位1個,單位直屬事業(yè)二級單位 0 個等決算。
第二部分
2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||||||||
公開01表 | |||||||||||
部門:陽新縣率洲管理區(qū) | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | ||||||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||||||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 1,805.41 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 532.31 | ||||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 20 | 二、外交支出 | 33 | 0 | ||||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 34 | 0 | ||||||
四、上級補(bǔ)助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 25 | ||||||
五、事業(yè)收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 | ||||||
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0 | ||||||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 9.5 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 800.29 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 27.8 | ||||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 73.07 | ||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 10 | ||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 791.27 | ||||||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 894.33 | ||||||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0 | ||||||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 1.2 | ||||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0 | ||||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 | ||||||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0 | ||||||||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 0 | ||||||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 253 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||||||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0 | ||||||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0 | ||||||||
本年收入合計 | 27 | 2,625.70 | 本年支出合計 | 58 | 2,617.48 | ||||||
使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 0 | 結(jié)余分配 | 59 | 0 | ||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 8.23 | ||||||
30 | 61 | ||||||||||
總計 | 31 | 2,625.70 | 總計 | 62 | 2,625.70 | ||||||
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
部門:陽新縣率洲管理區(qū) | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 2,625.70 | 1,825.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.29 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 540.53 | 540.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 465.77 | 465.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 349.77 | 349.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20106 | 財政事務(wù) | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010699 | 其他財政事務(wù)支出 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011105 | 派駐派出機(jī)構(gòu) | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012999 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20132 | 組織事務(wù) | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20133 | 宣傳事務(wù) | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 21.14 | 21.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 21.14 | 21.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | 公共安全支出 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20408 | 強(qiáng)制隔離戒毒 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2040805 | 強(qiáng)制隔離戒毒人員教育 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20701 | 文化和旅游 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 3.29 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080107 | 社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 3.29 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20808 | 撫恤 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2082202 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 73.07 | 64.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 73.07 | 64.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 64.05 | 64.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 791.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.27 | |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 791.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.27 | |
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 791.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.27 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 894.33 | 894.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21303 | 水利 | 404.9 | 404.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130314 | 防汛 | 404.9 | 404.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21305 | 扶貧 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 407.43 | 407.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130704 | 國有農(nóng)場辦社會職能改革補(bǔ)助 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 178.01 | 178.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 48.42 | 48.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2150805 | 中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2240106 | 安全監(jiān)管 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22407 | 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2240704 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:陽新縣率洲管理區(qū) | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 2,617.48 | 1,746.21 | 871.27 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 532.31 | 532.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 465.77 | 465.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 349.77 | 349.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20106 | 財政事務(wù) | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010699 | 其他財政事務(wù)支出 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011105 | 派駐派出機(jī)構(gòu) | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012999 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20132 | 組織事務(wù) | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20133 | 宣傳事務(wù) | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 17.91 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 17.91 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
204 | 公共安全支出 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20408 | 強(qiáng)制隔離戒毒 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2040805 | 強(qiáng)制隔離戒毒人員教育 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化和旅游 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 27.8 | 7.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 3.29 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080107 | 社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 3.29 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20808 | 撫恤 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
2082202 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 73.07 | 73.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 73.07 | 73.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 64.05 | 64.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 9.02 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 791.27 | 0 | 791.27 | 0 | 0 | 0 | ||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 791.27 | 0 | 791.27 | 0 | 0 | 0 | ||
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 791.27 | 0 | 791.27 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 894.33 | 834.33 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21303 | 水利 | 404.9 | 404.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130314 | 防汛 | 404.9 | 404.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 扶貧 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 407.43 | 407.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130704 | 國有農(nóng)場辦社會職能改革補(bǔ)助 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 178.01 | 178.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 48.42 | 48.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2150805 | 中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2240106 | 安全監(jiān)管 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22407 | 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2240704 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
公開04表 | |||||||||
部門:陽新縣率洲管理區(qū) | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 1,805.41 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 532.31 | 532.31 | 0 | 0 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 20 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | |||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 27.8 | 7.8 | 20 | 0 | |||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 64.05 | 64.05 | 0 | 0 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 894.33 | 894.33 | 0 | 0 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 253 | 253 | 0 | 0 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
本年收入合計 | 27 | 1,825.41 | 本年支出合計 | 59 | 1,817.19 | 1,797.19 | 20 | 0 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 8.23 | 8.23 | 0 | 0 | |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 0 | 61 | ||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 0 | 62 | ||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 0 | 63 | ||||||
總計 | 32 | 1,825.41 | 總計 | 64 | 1,825.41 | 1,805.41 | 20 | 0 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||
公開05表 | |||||
部門:陽新縣率洲管理區(qū) | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||
項(xiàng)目 | 本年支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 1,797.19 | 1,737.19 | 60 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 532.31 | 532.31 | 0 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 465.77 | 465.77 | 0 | |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 349.77 | 349.77 | 0 | |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 116 | 116 | 0 | |
20106 | 財政事務(wù) | 38 | 38 | 0 | |
2010699 | 其他財政事務(wù)支出 | 38 | 38 | 0 | |
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 0.42 | 0.42 | 0 | |
2011105 | 派駐派出機(jī)構(gòu) | 0.42 | 0.42 | 0 | |
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 1 | 1 | 0 | |
2012999 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 1 | 1 | 0 | |
20132 | 組織事務(wù) | 7.5 | 7.5 | 0 | |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 7.5 | 7.5 | 0 | |
20133 | 宣傳事務(wù) | 1.7 | 1.7 | 0 | |
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 1.7 | 1.7 | 0 | |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 17.91 | 17.91 | 0 | |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 17.91 | 17.91 | 0 | |
204 | 公共安全支出 | 25 | 25 | 0 | |
20408 | 強(qiáng)制隔離戒毒 | 10 | 10 | 0 | |
2040805 | 強(qiáng)制隔離戒毒人員教育 | 10 | 10 | 0 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 15 | 15 | 0 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 15 | 15 | 0 | |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 9.5 | 9.5 | 0 | |
20701 | 文化和旅游 | 9.5 | 9.5 | 0 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.5 | 9.5 | 0 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 7.8 | 7.8 | 0 | |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 3.29 | 3.29 | 0 | |
2080107 | 社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 3.29 | 3.29 | 0 | |
20808 | 撫恤 | 3.4 | 3.4 | 0 | |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 3.4 | 3.4 | 0 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.11 | 1.11 | 0 | |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.11 | 1.11 | 0 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 64.05 | 64.05 | 0 | |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 64.05 | 64.05 | 0 | |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 64.05 | 64.05 | 0 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 10 | 10 | 0 | |
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 10 | 10 | 0 | |
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 10 | 10 | 0 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 894.33 | 834.33 | 60 | |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 22 | 22 | 0 | |
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 2 | 2 | 0 | |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 20 | 20 | 0 | |
21303 | 水利 | 404.9 | 404.9 | 0 | |
2130314 | 防汛 | 404.9 | 404.9 | 0 | |
21305 | 扶貧 | 60 | 0 | 60 | |
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 60 | 0 | 60 | |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 407.43 | 407.43 | 0 | |
2130704 | 國有農(nóng)場辦社會職能改革補(bǔ)助 | 181 | 181 | 0 | |
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 178.01 | 178.01 | 0 | |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 48.42 | 48.42 | 0 | |
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 1.2 | 1.2 | 0 | |
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 1.2 | 1.2 | 0 | |
2150805 | 中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) | 1.2 | 1.2 | 0 | |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 253 | 253 | 0 | |
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 3 | 3 | 0 | |
2240106 | 安全監(jiān)管 | 3 | 3 | 0 | |
22407 | 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 250 | 250 | 0 | |
2240704 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 | 250 | 250 | 0 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
公開06表 | |||||||||
部門:陽新縣率洲管理區(qū) | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | |
301 | 工資福利支出 | 219.33 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 802.8 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0 | |
30101 | 基本工資 | 96.04 | 30201 | 辦公費(fèi) | 47.75 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 41.07 | 30202 | 印刷費(fèi) | 5.5 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0 | |
30103 | 獎金 | 17.91 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0 | 310 | 資本性支出 | 0 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0 | |
30107 | 績效工資 | 0 | 30205 | 水費(fèi) | 1.85 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 16.94 | 30206 | 電費(fèi) | 4.55 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 16.35 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0 | 31006 | 大型修繕 | 0 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 10.51 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 13.5 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0 | |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 5.79 | 30211 | 差旅費(fèi) | 5.2 | 31008 | 物資儲備 | 0 | |
30113 | 住房公積金 | 11.15 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 564.4 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 3.56 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0 | |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 715.05 | 30215 | 會議費(fèi) | 5 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0 | |
30301 | 離休費(fèi) | 0 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 5 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0 | |
30302 | 退休費(fèi) | 0 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.58 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0 | |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0 | |
30304 | 撫恤金 | 0 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 711.76 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0 | 31099 | 其他資本性支出 | 0 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 65.04 | 399 | 其他支出 | 0 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 36.8 | 39906 | 贈與 | 0 | |
30308 | 助學(xué)金 | 0 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 7 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0 | |
30309 | 獎勵金 | 0 | 30229 | 福利費(fèi) | 5 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0 | |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 | |
30311 | 代繳社會保險費(fèi) | 3.29 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0 | ||||
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 0 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0 | ||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 35.64 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計 | 934.38 | 公用經(jīng)費(fèi)合計 | |||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:陽新縣率洲管理區(qū) | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5799 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||
部門:陽新縣率洲管理區(qū) | 2020年度 | 公開08表 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合計 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | ||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | |||||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | |||||
2082202 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | |||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開09表 | |||||||
部門:陽新縣率洲管理區(qū) | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||
注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 |
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算情況說明
2020年度收支總計 2625.7 萬元。與2019年度相比,收支總計增加1696.15 萬元,增長18.25%,主要是 本年度增人增資、防汛應(yīng)急救災(zāi)資金的增加。 。
二、收入決算情況說明
2020年總收入是2625.7萬元,其中:財政撥款收入 1825.41 萬元,占69.52 %;事業(yè)收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 800.29 萬元,占 30.48 %。
三、支出決算情況說明
2020年總支出是 2617.48萬元,其中:基本支出 1746.21 萬元,占66.71 %;項(xiàng)目支出 871.27 萬元,占33.29 %。
四、財政撥款收入支出決算總表說明
2020年度財政撥款收支總計 2625.7萬元。與2019年相比,財政撥款收支總計各增加1696.15 萬元,增長18.25%,主要是本年度增人增資、防汛應(yīng)急救災(zāi)資金的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年所屬單位決算匯總財政撥款總支出 2625.7 萬元,2020年部門本級決算一般公共預(yù)算財政撥款支出 532.31 萬元,與2019年相比減少 397.24 萬元,下42.73%。一般公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:
一、一般公共服務(wù)支出類 532.31 萬元,占本年支出 20.3 %
二、公共安全支出類 25 萬元,占本年支出 1 %
三、教育支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
四、科學(xué)技術(shù)類 0 萬元,占本年支出 0 %
五、文化體育與傳媒支出類 9.5萬元,占本年支出 0.4 %
六、社會保障和就業(yè)支出類 27.8 萬元,占本年支出 1.1 %
七、衛(wèi)生健康支出類73.07 萬元,占本年支出2.8 %
八、節(jié)能環(huán)保支出類10 萬元,占本年支出 0.4 %
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類791.27萬元,占本年支出 30.1 %
十、農(nóng)林水支出類 894.33 萬元,占本年支出 34.1 %
十一、交通運(yùn)輸支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
十二、資源勘探工業(yè)信息等支出類 1.2萬元,占本年支出 0.05 %
十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
十四、自然資源海洋氣象等支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
十五、住房保障支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
十六、糧油物資儲備支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
十七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出類 0 萬元,占本年支出0 %
十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類 253萬元,占本年支出 9.6 %
十九、其他支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
二十、抗疫特別國債安排支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年財政撥款基本支出 1737.18 萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 934.38 萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi) 802.8 萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、無形資產(chǎn)購置。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為 0.58萬元,支出決算為 0.58萬元,完成預(yù)算的100 %,其中:因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的 0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的 0 %;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 0.58 萬元,支出決算為0.58萬元,完成預(yù)算的100%。。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年“三公經(jīng)費(fèi)”支出0.5799萬元,其中:因公出國(境)費(fèi) 0 萬元,占 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元,占 %;公務(wù)接待費(fèi) 0.5799萬元,占 100 %。與2019年相比“三公”經(jīng)費(fèi)下降0.01%。主要是用于與單位交流工作情況,及接受上級或相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)支出。 。
1.因公出國(境)費(fèi) 萬元。2020年,參加政府組團(tuán) 0 次,共 人次出國(境) 0 人,均 0萬元。
因公出國(境)費(fèi)支出決算比2019年減少 0 萬元,下降 0 %。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元。其中公務(wù)用車購置 0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元。2020年,本單位共有 0 輛公務(wù)車,平均公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加 0 萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi) 0.5799萬元。2020年,本單位公務(wù)接待批次 25個,公務(wù)接待人次 65人。主要用于與單位交流工作情況,及接受上級或相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)支出。 ??????
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為802.8萬元,支出決算為802.8萬元,完成預(yù)算的 100 %。比2019年增加358萬元,上漲80.5%。主要原因是當(dāng)年機(jī)關(guān)由于受災(zāi)嚴(yán)重追加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
九、政府采購支出情況
2020年單位政府采購支出總額 0 萬元,期中:政府采購貨物支出 0 萬元,政府采購工程支出 0 萬元,政府采購服務(wù)支出 0 萬元。
十、國有資產(chǎn)占用情況
截止2020年12月31日,單位共有車輛 0 輛,一般公務(wù)用車 0 輛。單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(套)。
十一、預(yù)算績效管理工作開展情況
2020年,單位共組織對 0 個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 0 萬元,占年初預(yù)算的 0 %,績效評價結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想,均達(dá)到了項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
第四部分名詞解釋
一、財政補(bǔ)助收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財政管理工作的項(xiàng)目支出。
六、一般公共服務(wù)(類)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。
七、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。
八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng)):指單位支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué),組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評審等相關(guān)工作的支出。
九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。
十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):指單位用于離退休方面的其他支出。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
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