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名稱 陽新縣率洲管理區(qū)2020年部門決算
索引號 000014349/2021-82080 發(fā)布日期 2021-09-02 發(fā)布機(jī)構(gòu) 縣財政局
文號 文件分類 所屬機(jī)構(gòu)

陽新縣率洲管理區(qū)2020年部門決算

目  錄

  第一部分:部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分: 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表(表1)

二、收入決算表(表2)

三、支出決算表(表3)

四、財政撥款收入支出決算總表(表4)

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(表5)

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(表6)

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(表7)

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(表8)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(表9)

第三部分:2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購支出情況

十、國有資產(chǎn)占用情況

十一、預(yù)算績效評價情況

第四部分:名詞解釋 

  第一部分

部門概況

(一)部門職責(zé)

(1).制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,抓好招商引資,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

(2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。

(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

從單位構(gòu)成看,本部門決算包括:本級部門決算單位1個,單位直屬事業(yè)二級單位    0  個等決算。

第二部分

  2020年度部門決算表

收入支出決算總表





公開01表
部門:陽新縣率洲管理區(qū)

2020年度金額單位:萬元
收入支出
項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額
欄次
1欄次
2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入11,805.41一、一般公共服務(wù)支出32532.31
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入220二、外交支出330
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入30三、國防支出340
四、上級補(bǔ)助收入40四、公共安全支出3525
五、事業(yè)收入50五、教育支出360
六、經(jīng)營收入60六、科學(xué)技術(shù)支出370
七、附屬單位上繳收入70七、文化旅游體育與傳媒支出389.5
八、其他收入8800.29八、社會保障和就業(yè)支出3927.8

9
九、衛(wèi)生健康支出4073.07

10
十、節(jié)能環(huán)保支出4110

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出42791.27

12
十二、農(nóng)林水支出43894.33

13
十三、交通運(yùn)輸支出440

14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出451.2

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出460

16
十六、金融支出470

17
十七、援助其他地區(qū)支出480

18
十八、自然資源海洋氣象等支出490

19
十九、住房保障支出500

20
二十、糧油物資儲備支出510

21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出520

22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出53253

23
二十三、其他支出540

24
二十四、債務(wù)還本支出550

25
二十五、債務(wù)付息支出560

26
二十六、抗疫特別國債安排的支出570
本年收入合計272,625.70本年支出合計582,617.48
使用非財政撥款結(jié)余280結(jié)余分配590
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余290年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余608.23

30

61

總計312,625.70總計622,625.70

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表







公開02表
部門:陽新縣率洲管理區(qū)
2020年度


金額單位:萬元
項(xiàng)目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類科目編碼科目名稱






欄次1234567
合計2,625.701,825.410000800.29
201一般公共服務(wù)支出540.53540.5300000
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)465.77465.7700000
2010301  行政運(yùn)行349.77349.7700000
2010399  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出11611600000
20106財政事務(wù)434300000
2010699  其他財政事務(wù)支出434300000
20111紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)0.420.4200000
2011105  派駐派出機(jī)構(gòu)0.420.4200000
20129群眾團(tuán)體事務(wù)1100000
2012999  其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出1100000
20132組織事務(wù)7.57.500000
2013299  其他組織事務(wù)支出7.57.500000
20133宣傳事務(wù)1.71.700000
2013399  其他宣傳事務(wù)支出1.71.700000
20199其他一般公共服務(wù)支出21.1421.1400000
2019999  其他一般公共服務(wù)支出21.1421.1400000
204公共安全支出252500000
20408強(qiáng)制隔離戒毒101000000
2040805  強(qiáng)制隔離戒毒人員教育101000000
20499其他公共安全支出151500000
2049901  其他公共安全支出151500000
207文化旅游體育與傳媒支出9.59.500000
20701文化和旅游9.59.500000
2070199  其他文化和旅游支出9.59.500000
208社會保障和就業(yè)支出27.827.800000
20801人力資源和社會保障管理事務(wù)3.293.2900000
2080107  社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)3.293.2900000
20808撫恤3.43.400000
2080899  其他優(yōu)撫支出3.43.400000
20822大中型水庫移民后期扶持基金支出202000000
2082202  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展202000000
20899其他社會保障和就業(yè)支出1.111.1100000
2089901  其他社會保障和就業(yè)支出1.111.1100000
210衛(wèi)生健康支出73.0764.0500009.02
21004公共衛(wèi)生73.0764.0500009.02
2100410  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理64.0564.0500000
2100499  其他公共衛(wèi)生支出9.02000009.02
211節(jié)能環(huán)保支出101000000
21104自然生態(tài)保護(hù)101000000
2110402  農(nóng)村環(huán)境保護(hù)101000000
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出791.2700000791.27
21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出791.2700000791.27
2129901  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出791.2700000791.27
213農(nóng)林水支出894.33894.3300000
21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村222200000
2130110  執(zhí)法監(jiān)管2200000
2130119  防災(zāi)救災(zāi)202000000
21303水利404.9404.900000
2130314  防汛404.9404.900000
21305扶貧606000000
2130504  農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)606000000
21307農(nóng)村綜合改革407.43407.4300000
2130704  國有農(nóng)場辦社會職能改革補(bǔ)助18118100000
2130705  對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助178.01178.0100000
2130799  其他農(nóng)村綜合改革支出48.4248.4200000
215資源勘探工業(yè)信息等支出1.21.200000
21508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出1.21.200000
2150805  中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)1.21.200000
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25325300000
22401應(yīng)急管理事務(wù)3300000
2240106  安全監(jiān)管3300000
22407自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出25025000000
2240704  自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助25025000000
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。





支出決算表






公開03表
部門:陽新縣率洲管理區(qū)2020年度
金額單位:萬元
項(xiàng)目本年支出合計基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼科目名稱





欄次123456
合計2,617.481,746.21871.27000
201一般公共服務(wù)支出532.31532.310000
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)465.77465.770000
2010301  行政運(yùn)行349.77349.770000
2010399  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1161160000
20106財政事務(wù)38380000
2010699  其他財政事務(wù)支出38380000
20111紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)0.420.420000
2011105  派駐派出機(jī)構(gòu)0.420.420000
20129群眾團(tuán)體事務(wù)110000
2012999  其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出110000
20132組織事務(wù)7.57.50000
2013299  其他組織事務(wù)支出7.57.50000
20133宣傳事務(wù)1.71.70000
2013399  其他宣傳事務(wù)支出1.71.70000
20199其他一般公共服務(wù)支出17.9117.910000
2019999  其他一般公共服務(wù)支出17.9117.910000
204公共安全支出25250000
20408強(qiáng)制隔離戒毒10100000
2040805  強(qiáng)制隔離戒毒人員教育10100000
20499其他公共安全支出15150000
2049901  其他公共安全支出15150000
207文化旅游體育與傳媒支出9.59.50000
20701文化和旅游9.59.50000
2070199  其他文化和旅游支出9.59.50000
208社會保障和就業(yè)支出27.87.820000
20801人力資源和社會保障管理事務(wù)3.293.290000
2080107  社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)3.293.290000
20808撫恤3.43.40000
2080899  其他優(yōu)撫支出3.43.40000
20822大中型水庫移民后期扶持基金支出20020000
2082202  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展20020000
20899其他社會保障和就業(yè)支出1.111.110000
2089901  其他社會保障和就業(yè)支出1.111.110000
210衛(wèi)生健康支出73.0773.070000
21004公共衛(wèi)生73.0773.070000
2100410  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理64.0564.050000
2100499  其他公共衛(wèi)生支出9.029.020000
211節(jié)能環(huán)保支出10100000
21104自然生態(tài)保護(hù)10100000
2110402  農(nóng)村環(huán)境保護(hù)10100000
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出791.270791.27000
21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出791.270791.27000
2129901  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出791.270791.27000
213農(nóng)林水支出894.33834.3360000
21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村22220000
2130110  執(zhí)法監(jiān)管220000
2130119  防災(zāi)救災(zāi)20200000
21303水利404.9404.90000
2130314  防汛404.9404.90000
21305扶貧60060000
2130504  農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)60060000
21307農(nóng)村綜合改革407.43407.430000
2130704  國有農(nóng)場辦社會職能改革補(bǔ)助1811810000
2130705  對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助178.01178.010000
2130799  其他農(nóng)村綜合改革支出48.4248.420000
215資源勘探工業(yè)信息等支出1.21.20000
21508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出1.21.20000
2150805  中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)1.21.20000
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2532530000
22401應(yīng)急管理事務(wù)330000
2240106  安全監(jiān)管330000
22407自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出2502500000
2240704  自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助2502500000
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財政撥款收入支出決算總表







公開04表
部門:陽新縣率洲管理區(qū)2020年度 


金額單位:萬元 
收     入支     出
項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款










欄次
1欄次
2345
一、一般公共預(yù)算財政撥款11,805.41一、一般公共服務(wù)支出33532.31532.3100
二、政府性基金預(yù)算財政撥款220二、外交支出340000
三、國有資本經(jīng)營財政撥款30三、國防支出350000

4
四、公共安全支出36252500

5
五、教育支出370000

6
六、科學(xué)技術(shù)支出380000

7
七、文化旅游體育與傳媒支出399.59.500

8
八、社會保障和就業(yè)支出4027.87.8200

9
九、衛(wèi)生健康支出4164.0564.0500

10
十、節(jié)能環(huán)保支出42101000

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出430000

12
十二、農(nóng)林水支出44894.33894.3300

13
十三、交通運(yùn)輸支出450000

14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出461.21.200

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出470000

16
十六、金融支出480000

17
十七、援助其他地區(qū)支出490000

18
十八、自然資源海洋氣象等支出500000

19
十九、住房保障支出510000

20
二十、糧油物資儲備支出520000

21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出530000

22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5425325300

23
二十三、其他支出550000

24
二十四、債務(wù)還本支出560000

25
二十五、債務(wù)付息支出570000

26
二十六、抗疫特別國債安排的支出580000
本年收入合計271,825.41本年支出合計591,817.191,797.19200
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余280年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余608.238.2300
  一般公共預(yù)算財政撥款290
61




  政府性基金預(yù)算財政撥款300
62




  國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款310
63




總計321,825.41總計641,825.411,805.41200

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表



公開05表
部門:陽新縣率洲管理區(qū)2020年度金額單位:萬元
項(xiàng)目本年支出
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項(xiàng)目支出
欄次123
合計1,797.191,737.1960
201一般公共服務(wù)支出532.31532.310
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)465.77465.770
2010301  行政運(yùn)行349.77349.770
2010399  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1161160
20106財政事務(wù)38380
2010699  其他財政事務(wù)支出38380
20111紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)0.420.420
2011105  派駐派出機(jī)構(gòu)0.420.420
20129群眾團(tuán)體事務(wù)110
2012999  其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出110
20132組織事務(wù)7.57.50
2013299  其他組織事務(wù)支出7.57.50
20133宣傳事務(wù)1.71.70
2013399  其他宣傳事務(wù)支出1.71.70
20199其他一般公共服務(wù)支出17.9117.910
2019999  其他一般公共服務(wù)支出17.9117.910
204公共安全支出25250
20408強(qiáng)制隔離戒毒10100
2040805  強(qiáng)制隔離戒毒人員教育10100
20499其他公共安全支出15150
2049901  其他公共安全支出15150
207文化旅游體育與傳媒支出9.59.50
20701文化和旅游9.59.50
2070199  其他文化和旅游支出9.59.50
208社會保障和就業(yè)支出7.87.80
20801人力資源和社會保障管理事務(wù)3.293.290
2080107  社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)3.293.290
20808撫恤3.43.40
2080899  其他優(yōu)撫支出3.43.40
20899其他社會保障和就業(yè)支出1.111.110
2089901  其他社會保障和就業(yè)支出1.111.110
210衛(wèi)生健康支出64.0564.050
21004公共衛(wèi)生64.0564.050
2100410  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理64.0564.050
211節(jié)能環(huán)保支出10100
21104自然生態(tài)保護(hù)10100
2110402  農(nóng)村環(huán)境保護(hù)10100
213農(nóng)林水支出894.33834.3360
21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村22220
2130110  執(zhí)法監(jiān)管220
2130119  防災(zāi)救災(zāi)20200
21303水利404.9404.90
2130314  防汛404.9404.90
21305扶貧60060
2130504  農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)60060
21307農(nóng)村綜合改革407.43407.430
2130704  國有農(nóng)場辦社會職能改革補(bǔ)助1811810
2130705  對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助178.01178.010
2130799  其他農(nóng)村綜合改革支出48.4248.420
215資源勘探工業(yè)信息等支出1.21.20
21508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出1.21.20
2150805  中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)1.21.20
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2532530
22401應(yīng)急管理事務(wù)330
2240106  安全監(jiān)管330
22407自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出2502500
2240704  自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助2502500
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表







公開06表
部門:陽新縣率洲管理區(qū)
2020年度


金額單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)
301工資福利支出219.33302商品和服務(wù)支出802.8307債務(wù)利息及費(fèi)用支出0
30101  基本工資96.0430201  辦公費(fèi)47.7530701  國內(nèi)債務(wù)付息0
30102  津貼補(bǔ)貼41.0730202  印刷費(fèi)5.530702  國外債務(wù)付息0
30103  獎金17.9130203  咨詢費(fèi)0310資本性支出0
30106  伙食補(bǔ)助費(fèi)030204  手續(xù)費(fèi)031001  房屋建筑物購建0
30107  績效工資030205  水費(fèi)1.8531002  辦公設(shè)備購置0
30108  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)16.9430206  電費(fèi)4.5531003  專用設(shè)備購置0
30109  職業(yè)年金繳費(fèi)030207  郵電費(fèi)031005  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0
30110  職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)16.3530208  取暖費(fèi)031006  大型修繕0
30111  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.5130209  物業(yè)管理費(fèi)13.531007  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0
30112  其他社會保障繳費(fèi)5.7930211  差旅費(fèi)5.231008  物資儲備0
30113  住房公積金11.1530212  因公出國(境)費(fèi)用031009  土地補(bǔ)償0
30114  醫(yī)療費(fèi)030213  維修(護(hù))費(fèi)564.431010  安置補(bǔ)助0
30199  其他工資福利支出3.5630214  租賃費(fèi)031011  地上附著物和青苗補(bǔ)償0
303對個人和家庭的補(bǔ)助715.0530215  會議費(fèi)531012  拆遷補(bǔ)償0
30301  離休費(fèi)030216  培訓(xùn)費(fèi)531013  公務(wù)用車購置0
30302  退休費(fèi)030217  公務(wù)接待費(fèi)0.5831019  其他交通工具購置0
30303  退職(役)費(fèi)030218  專用材料費(fèi)031021  文物和陳列品購置0
30304  撫恤金030224  被裝購置費(fèi)031022  無形資產(chǎn)購置0
30305  生活補(bǔ)助711.7630225  專用燃料費(fèi)031099  其他資本性支出0
30306  救濟(jì)費(fèi)030226  勞務(wù)費(fèi)65.04399其他支出0
30307  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助030227  委托業(yè)務(wù)費(fèi)36.839906  贈與0
30308  助學(xué)金030228  工會經(jīng)費(fèi)739907  國家賠償費(fèi)用支出0
30309  獎勵金030229  福利費(fèi)539908  對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼0
30310  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼030231  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)039999  其他支出0
30311  代繳社會保險費(fèi)3.2930239  其他交通費(fèi)用0


30399  其他對個人和家庭的補(bǔ)助030240  稅金及附加費(fèi)用0





30299  其他商品和服務(wù)支出35.64


人員經(jīng)費(fèi)合計934.38公用經(jīng)費(fèi)合計
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表









公開07表
部門:陽新縣率洲管理區(qū)

2020年度


金額單位:萬元
預(yù)算數(shù)決算數(shù)
合計因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)


小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)


小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
123456789101112
0000000.579900000.5799
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。


政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
部門:陽新縣率洲管理區(qū)2020年度
公開08表
項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項(xiàng)目支出
欄次123456
合計020200200
208社會保障和就業(yè)支出020200200
20822大中型水庫移民后期扶持基金支出020200200
2082202  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展020200200
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開09表
部門:陽新縣率洲管理區(qū)2020年度金額單位:萬元
項(xiàng)目本年支出
功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項(xiàng)目支出
欄次123
合計




000
注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2020年度收支總計 2625.7 萬元。與2019年度相比,收支總計增加1696.15 萬元,增長18.25%,主要是 本年度增人增資、防汛應(yīng)急救災(zāi)資金的增加。                。

二、收入決算情況說明

2020年總收入是2625.7萬元,其中:財政撥款收入 1825.41 萬元,占69.52 %;事業(yè)收入   0  萬元,占  0   %;其他收入 800.29 萬元,占 30.48 %。

三、支出決算情況說明

2020年總支出是 2617.48萬元,其中:基本支出 1746.21 萬元,占66.71 %;項(xiàng)目支出 871.27 萬元,占33.29 %。

四、財政撥款收入支出決算總表說明

2020年度財政撥款收支總計 2625.7萬元。與2019年相比,財政撥款收支總計各增加1696.15 萬元,增長18.25%,主要是本年度增人增資、防汛應(yīng)急救災(zāi)資金的增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年所屬單位決算匯總財政撥款總支出  2625.7 萬元,2020年部門本級決算一般公共預(yù)算財政撥款支出 532.31 萬元,與2019年相比減少 397.24 萬元,下42.73%。一般公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:

一、一般公共服務(wù)支出類  532.31 萬元,占本年支出 20.3 %

 二、公共安全支出類 25 萬元,占本年支出 1  %

三、教育支出類   0   萬元,占本年支出 0  %

四、科學(xué)技術(shù)類  0   萬元,占本年支出 0  %

五、文化體育與傳媒支出類 9.5萬元,占本年支出 0.4  %

六、社會保障和就業(yè)支出類 27.8 萬元,占本年支出 1.1 %

七、衛(wèi)生健康支出類73.07 萬元,占本年支出2.8 %

八、節(jié)能環(huán)保支出類10 萬元,占本年支出 0.4 %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類791.27萬元,占本年支出 30.1  %

十、農(nóng)林水支出類 894.33 萬元,占本年支出 34.1  %

十一、交通運(yùn)輸支出類 0 萬元,占本年支出  0 %

十二、資源勘探工業(yè)信息等支出類 1.2萬元,占本年支出 0.05  %

十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類  0  萬元,占本年支出  0 %

十四、自然資源海洋氣象等支出類  0 萬元,占本年支出  0 %

十五、住房保障支出類  0 萬元,占本年支出 0  %

十六、糧油物資儲備支出類  0 萬元,占本年支出  0 %

十七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出類   0 萬元,占本年支出0   %

十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類 253萬元,占本年支出 9.6  %

十九、其他支出類  0 萬元,占本年支出  0 %

二十、抗疫特別國債安排支出類   0  萬元,占本年支出  0  %

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年財政撥款基本支出  1737.18 萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 934.38  萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)  802.8  萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、無形資產(chǎn)購置。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為  0.58萬元,支出決算為 0.58萬元,完成預(yù)算的100 %,其中:因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的 0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的 0 %;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 0.58 萬元,支出決算為0.58萬元,完成預(yù)算的100%。。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年“三公經(jīng)費(fèi)”支出0.5799萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)  0 萬元,占  %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0萬元,占  %;公務(wù)接待費(fèi) 0.5799萬元,占  100 %。與2019年相比“三公”經(jīng)費(fèi)下降0.01%。主要是用于與單位交流工作情況,及接受上級或相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)支出。                    。

1.因公出國(境)費(fèi)  萬元。2020年,參加政府組團(tuán)  0 次,共  人次出國(境) 0  人,均   0萬元。          

因公出國(境)費(fèi)支出決算比2019年減少  0 萬元,下降 0  %。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0   萬元。其中公務(wù)用車購置 0  萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0 萬元。2020年,本單位共有  0 輛公務(wù)車,平均公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0  萬元。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加  0  萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi) 0.5799萬元。2020年,本單位公務(wù)接待批次  25個,公務(wù)接待人次  65人。主要用于與單位交流工作情況,及接受上級或相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)支出。 ??????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為802.8萬元,支出決算為802.8萬元,完成預(yù)算的 100 %。比2019年增加358萬元,上漲80.5%。主要原因是當(dāng)年機(jī)關(guān)由于受災(zāi)嚴(yán)重追加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

九、政府采購支出情況

2020年單位政府采購支出總額    0 萬元,期中:政府采購貨物支出   0 萬元,政府采購工程支出    0 萬元,政府采購服務(wù)支出   0  萬元。

十、國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日,單位共有車輛   0 輛,一般公務(wù)用車    0 輛。單位價值 50萬元以上通用設(shè)備   0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備  0 臺(套)。

十一、預(yù)算績效管理工作開展情況

2020年,單位共組織對   0  個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款   0  萬元,占年初預(yù)算的    0  %,績效評價結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想,均達(dá)到了項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

第四部分名詞解釋

一、財政補(bǔ)助收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)(類)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng)):指單位支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué),組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):指單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

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