名稱 | 陽新縣司法局2021年部門預算 | ||||
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索引號 | 000014349yx_czj/2021-00115 | 發(fā)布日期 | 2021-01-20 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
一、部門概況
(一)主要職責
(一)承擔全面依法治縣重大問題的政策研究,協(xié)調有關方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議,負責有關重大部署督察工作。
(二)負責起草或者組織起草有關重要地方規(guī)范性文件草案;承辦全國人大常委會、國務院及所屬部門,省人大常委會、省政府、市政府的法律、法規(guī)、規(guī)章草案征求意見的工作,并受縣政府委托提出修改意見和建議;承辦各部門報送縣政府的地方規(guī)范性文件草案的審查工作;承擔縣政府、縣政府辦公室規(guī)范性文件的解釋、清理、編纂工作;承擔縣政府地方規(guī)范性文件報送備案、各鎮(zhèn)區(qū)政府及縣政府部門規(guī)范性文件的備案審查工作和廉潔性評估工作;承擔縣政府規(guī)范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作;承擔縣政府簽署的法律文件的審查工作;承擔縣政府政務信息公開法制審查工作;對縣政府重要民商事合同、協(xié)議進行合法性審查,為縣政府政務商務活動提供法律服務;組織或參與縣人大、縣政府統(tǒng)一部署的法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行情況的檢查活動;組織開展政府法制宣傳培訓、理論研究和經驗交流,開展政府法制咨詢服務。
(三)承擔統(tǒng)籌推進全縣法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督全縣依法行政工作。指導、監(jiān)督全縣行政復議和行政應訴工作;負責縣政府行政復議和應訴案件辦理工作;負責縣政府行政栽決的綜合協(xié)調和指導工作。
(四)負責綜合協(xié)調全縣行政執(zhí)法,承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作,推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法;監(jiān)督、檢査法律、法規(guī)、規(guī)章和縣政府規(guī)范性文件執(zhí)行情況,協(xié)調縣直行政執(zhí)法單位在執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章中的矛盾和爭議;對各鎮(zhèn)區(qū)政府和縣政府部門的行政執(zhí)法活動實施監(jiān)督、檢查;承辦縣直行政單位執(zhí)法主體資格審核登記和行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格管理。
(五)擔任縣政府法律顧問,對全縣政府法律顧問工作進行業(yè)務指導。
(六)承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會建設的責任;負責擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作;指導依法治理和法治創(chuàng)建工作;推動人民參與和促進法治建設;指導全縣調解工作和人民陪審員選任管理工作,組織指導全縣人民監(jiān)督員選任管理工作;指導全縣司法所建設工作。
(七)指導、管理全縣社區(qū)矯正工作;指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
(八)負責擬訂全縣公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)法律服務資源;指導、監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。
(九)負責擬訂全縣司法行政系統(tǒng)科技和信息化工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施,指導、協(xié)調、監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)科技和信息化體系建設管理工作。
(十)指導、監(jiān)督全局系統(tǒng)計劃財務工作。
(十一)負責規(guī)劃、協(xié)調、指導全縣法治人才隊伍建設相關工作,指導、監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)隊伍建設,落實全面從嚴治黨主體責任;負責管理局機關和直屬單位干部人事工作。
(十二)完成上級交辦的其他事項。
(十三)職能轉變。按照黨中央、國務院關于轉變政府職能、深化“放管服”改革,深入推進審批服務便民化的決策部署,認真落實縣委、縣政府深化“互聯(lián)網+放管服”改革“一網覆蓋、一次辦好”的工作要求,組織推進本系統(tǒng)轉變政府職能,創(chuàng)新監(jiān)管方式,落實監(jiān)管責任,推動全縣公共法律服務實體、熱線、網絡三大平合融合發(fā)展,推進基本公共法律服務均等化、便民化,提高政務服務效率和質量。
(二)部門預算單位構成
從預算構成單位來看,司法局單位部門預算由單位本級預算和納入預算匯編范圍的 0 個下屬單位預算組成。其中行政單位(事業(yè)單位) 個,參照公務員管理事業(yè)單位 個,全額撥款事業(yè)單位 個。
(三)部門人員構成
部門人員構成:本單位人員合計 118 人,其中在職 67 人,離退休 51 人;在職人員編制情況:全額財撥編制 63 人、包干(差額)編制 1 人、自籌編制 3 人。
二、部門2021年部門預算表
陽新縣司法局 2021年部門預算表
表一 陽新縣 司法局 2021年收支預算總表
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按功能分類) | 預算數(shù) |
財政撥款收入 | 1045.4 | 一般公共服務 | |
其中: 1、財政經費撥款 | 1045.4 | 公共安全 | 1045.4 |
2、納入預算管理的非稅收入撥款 | 教育 | ||
3、政府性基金預算財政撥款 | 科學技術 | ||
事業(yè)收入 | 文化體育與傳媒 | ||
事業(yè)單位經營收入 | 社會保障和就業(yè) | ||
上級補助收入 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | ||
附屬單位上繳收入 | 節(jié)能環(huán)保 | ||
其他收入 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | ||
農林水事務 | |||
交通運輸 | |||
資源勘探電力信息等事務 | |||
商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||
國土資源氣象等事務 | |||
糧油物資管理事務 | |||
其他支出 | |||
本年收入合計 | 1045.4 | 本年支出合計 | 1045.4 |
上年結余(轉) | 結轉下年 | ||
動用事業(yè)基金 | |||
收入總計 | 1045.4 | 支出總計 | 1045.4 |
表二 陽新縣司法局 2021年收入預算總表
單位:萬元 | ||
收 入 | ||
項 目 | 預算數(shù) | |
財政撥款收入 | 1045.4 | |
其中:1、財政經費撥款 | 1045.4 | |
2、納入預算管理的非稅收入撥款 | ||
3、政府性基金預算財政撥款 | ||
事業(yè)收入 | ||
事業(yè)單位經營收入 | ||
上級補助收入 | ||
附屬單位上繳收入 | ||
其他收入 | ||
本年收入合計 | 1045.4 | |
上年結余(轉) | ||
動用事業(yè)基金 | ||
收入總計 | 1045.4 |
表三 陽新縣司法局 2021年支出預算總表
單位:萬元 | |||||||||
功能分類科目 | 合 計 | 其中 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 基本 支出 | 項目 支出 | 事業(yè) | 對附屬單 位補助 支出 | 上繳上級 支出 | |||
合計 | 1045.4 | 897.4 | 148 | ||||||
201 | 一般公共服務 | ||||||||
20106 | 財政事務 | ||||||||
2010601 | 行政運行(財政) | 1045.4 | 897.4 | 148 | |||||
表四 陽新縣司法局 2021年財政撥款收支預算總表
單位:萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按功能分類) | 預算數(shù) | |
財政撥款收入 | 1045.4 | 一般公共服務 | ||
其中:1、財政經費撥款 | 1045.4 | 公共安全 | 1045.4 | |
2、納入預算管理的非稅收入撥款 | 教育 | |||
3、政府性基金預算財政撥款 | ||||
科學技術 | ||||
文化體育與傳媒 | ||||
社會保障和就業(yè) | ||||
醫(yī)療衛(wèi)生 | ||||
節(jié)能環(huán)保 | ||||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | ||||
農林水事務 | ||||
交通運輸 | ||||
資源勘探電力信息等事務 | ||||
商業(yè)服務業(yè)等事務 | ||||
國土資源氣象等事務 | ||||
糧油物資管理事務 | ||||
其他支出 | ||||
本年收入合計 | 1045.4 | 本年支出合計 | 1045.4 | |
上年結余(轉) | 結轉下年 | |||
收入總計 | 1045.4 | 支出總計 | 1045.4 |
表五 陽新縣司法局 2021年一般公共預算支出表
單位:萬元 | ||||
功能分類 科目 | 合 計 | 其中 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 1045.4 | 897.4 | 148 | |
201 | 一般公共服務 | |||
20106 | 財政事務 | |||
2010601 | 行政運行(財政) | 1045.4 | 897.4 | 148 |
表六 陽新縣司法局 2021年一般公共預算基本支出表
單位:萬元 | |||||
經濟分類科目 | 預算數(shù) | 其中 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 人員經費 | 日常公用經費 | ||
合計 | 1045.4 | 783.4 | 262 | ||
301 | 工資福利支出 | 782 | 782 | ||
30101 | 基本工資 | 261.5 | 261.5 | ||
30102 | 津貼補貼 | 116.9 | 116.9 | ||
30103 | 獎金 | ||||
30107 | 績效工資 | ||||
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 79.9 | 79.9 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | ||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 36.2 | 36.2 | ||
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 36.8 | 36.8 | ||
30112 | 其他社會保障繳費 | 7.3 | 7.3 | ||
30113 | 住房公積金 | 54.2 | 54.2 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 1.3 | 1.3 | ||
302 | 商品和服務支出 | 262 | 262 | ||
30201 | 辦公費 | 8 | 8 | ||
30202 | 印刷費 | 8 | 8 | ||
30203 | 咨詢費 | ||||
30204 | 手續(xù)費 | ||||
30205 | 水費 | 2 | 2 | ||
30206 | 電費 | 8 | 8 | ||
30207 | 郵電費 | 10 | 10 | ||
30208 | 取暖費 | ||||
30209 | 物業(yè)管理費 | ||||
30211 | 差旅費 | 10 | 10 | ||
30212 | 因公出國(境)費用 | ||||
30213 | 維修(護)費 | 10 | 10 | ||
30214 | 租賃費 | 2 | 2 | ||
30215 | 會議費 | 1.2 | 1.2 | ||
30216 | 培訓費 | 3.9 | 3.9 | ||
30217 | 公務接待費 | 5.3 | 5.3 | ||
30218 | 專用材料費 | ||||
30224 | 被裝購置費 | ||||
30225 | 專用燃料費 | ||||
30226 | 勞務費 | 10 | 10 | ||
30227 | 委托業(yè)務費 | 20 | 20 | ||
30228 | 工會經費 | 9 | 9 | ||
30229 | 福利費 | 6.5 | 6.5 | ||
30231 | 公務用車運行維護費 | 4.5 | 4.5 | ||
30239 | 其他交通費用 | ||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 45.5 | 45.5 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 1.3 | |||
30301 | 離休費 | ||||
30304 | 撫恤金 | ||||
30305 | 生活補助(遺屬補助) | 0.6 | |||
30306 | 救濟費 | ||||
30308 | 助學金 | ||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.7 | |||
309 | 資本性支出(反映發(fā)改部門安排的基本建設) | ||||
30901 | 房屋建筑購建 | ||||
30905 | 基礎設施建設 | ||||
310 | 資本性支出(發(fā)改部門不在此反映) | ||||
31001 | 房屋建筑購建 | ||||
31002 | 辦公設備購置 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
表七 陽新縣司法局 2021年財政撥款“三公”經費支出表
單位:萬元 | |
項目 | 預算數(shù) |
合計 | 9.8 |
因公出國(境)費 | 0 |
公務接待費 | 5.3 |
公務用車購置及運行費 | 4.5 |
其中:公務用車運行維護費 | 4.5 |
公務用車購置費 | 0 |
表八 陽新縣司法局 2021年政府性基金預算支出表
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 合 計 | 其中 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 | 項目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
三、2021年部門預算情況說明
(一)部門收入支出預算情況說明
司法局2021年度本級預算總收入1045.3 萬元。其中:財政撥款收入 1045.3 萬元、事業(yè)收入 0 萬元、經營收入 0 萬元、其他收入 0 萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元,上年度結轉結余 0 萬元。比2020年減少 42.7 萬元。主要原因是 人員減少
(二)收入預算情況說明
司法局2021年本年本級收入合計 1045.3 萬元,其中:財政撥款收入 1045.3 萬元,占 100 %;事業(yè)收入 0 萬元,占 %;經營收入 0 萬元,占 %;其他收入 0 萬元,占 %。
(三)支出預算情況說明
司法局2021年本年本級支出合計 1045.3 萬元,其中:基本支出 783.3 萬元,占 74.94 %;項目支出 148 萬元,占 14.16 %;其他支出 114 萬元,占 10.9 %。
(四)財政撥款收入支出預算總表說明
司法局2021年本級財政撥款收入 1045.3 萬元,比2020年相比減少 42.7 萬元,財政撥款支出總預算 1045.3 萬元,比2020年相比減少 42.7 萬元。主要原因是 人員 減少
(五)公共預算財政撥款支出預算情況說明
司法局2021年部門本級公共預算財政撥款支出 1045.3 萬元。公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:
一、一般公共服務支出類 萬元,占本年支出 %
二、公共安全支出類 1045.3 萬元,占本年支出 100 %
三、教育支出類 萬元,占本年支出 %
四、科學技術類 萬元,占本年支出 %
五、文化體育與傳媒支出類 萬元,占本年支出 %
六、社會保障和就業(yè)支出類 萬元,占本年支出 %
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類 萬元,占本年支出 %
八、節(jié)能環(huán)保支出類 萬元,占本年支出 %
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出類 萬元,占本年支出 %
十、農林水事務支出類 萬元,占本年支出 %
十一、交通運輸支出類 萬元,占本年支出 %
十二、資源勘探信息支出類 萬元,占本年支出 %
(六)公共預算財政撥款基本支出預算情況說明
公共預算財政撥款基本支出 1045.3 萬元,其中人員經費 782 萬元, 包括 基本工資 261.5 萬元、津貼補貼 116.9 萬元、績效工資 0 萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 79.9 萬元、職業(yè)年金繳費 0 萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費 36.2 萬元、公務員醫(yī)療補助繳費 36.8 萬元、其他社會保障繳費 7.3 萬元、住房公積金 54.2 萬元、其他工資福利支出 1.3 萬元、 離休費 0 萬元、退休費 0 萬元、撫恤金 0 萬元、生活補助(遺屬補助)0.6 萬元、救濟費 0 萬元、 助學金 0 萬元,其他對個人和家庭的補助 0.7 萬元; 公用經費 262 萬元:包括辦公費 8 萬元、印刷費 8 萬元、咨詢費 0 萬元、手續(xù)費 0 萬元、水費 2 萬元、電費 8 萬元、郵電費 10 萬元、物業(yè)管理費 0 萬元、差旅費 10 萬元、因公出國(境)費 0 萬元、維修費10 萬元、租賃費 2 萬元、會議費 1.2 萬元、培訓費 3.9 萬元、公務接待費 5.3 萬元、被裝購置費 萬元、委托業(yè)務費 20 萬元、工會經費 9 萬元、福利費 6.5 萬元、公務用車運行維護費 4.5 萬元、其他交通費用 0 萬元、其他商品和服務支出 45.5 萬元、其他資本性支出 0 萬元。
(七)“三公”經費公共預算財政撥款支出預算情況說明
2021年“三公”經費公共預算財政撥款支出 9.8 萬元,其中:因公出國(境)費用 0 萬元、公務接待費 5.3 萬元、公務用車購置費 0 萬元、公務用車運行維護費4.5 萬元,比2020年“三公”經費減少 4 %。公務用車購置數(shù) 0 輛,公務用車保有數(shù) 1 輛,國內公務接待批次 n 次,國內公務接待人數(shù) n 人。
(八)政府采購預算預算情況說明
2021年政府采購預算計劃為 45.5 萬元,其中:貨物類 20 萬元、服務類 20 萬元、工程類 0 萬元、 其他 類 5.5 萬元。
(九)國有資產占用情況
2020年我單位部門預算中固定資產總額為1803 萬元。房屋建筑面積為3500 平方米,其中:辦公用房 680 平方米.土地面積為2000 平方米;機動車實有數(shù)為1 輛,價值19 萬元.
(十)重點項目預算績效目標情況說明
備注:我單位2020年部門預算無重點項目預算,無績效目標說明。
第四部分名詞解釋
一、財政補助收入:指縣級財政當年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(類)行政運行(項):指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(類)一般行政管理事務(項):指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于開展立法調研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
六、一般公共服務(類)機關服務(項):指縣XX單位服務中心為機關提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。
七、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指XX單位用于其他一般公共服務方面的支出。
八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指XX單位廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學,組織專家對省屬院校申報的建設規(guī)劃和項目預算進行評審等相關工作的支出。
九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。
十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指XX單位用于離退休方面的其他支出。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指XX單位用于機關干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準,對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。
十三、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
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