名稱(chēng) | 2025年陽(yáng)新縣統(tǒng)計(jì)局本級(jí)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明 | ||||
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索引號(hào) | 000014349/2025-37772 | 發(fā)布日期 | 2025-05-21 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣統(tǒng)計(jì)局 |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣統(tǒng)計(jì)局 |
目 ??錄
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
九、其他需要說(shuō)明的情況
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責(zé)
陽(yáng)新縣統(tǒng)計(jì)局主要職責(zé)是:
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)制度制定全縣統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃、規(guī)章和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃,并組織實(shí)施。
2.承擔(dān)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作,對(duì)全縣統(tǒng)計(jì)資料實(shí)行統(tǒng)一管理。
3.負(fù)責(zé)工業(yè)、商業(yè)、勞資、建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)業(yè)及國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值核算等專(zhuān)業(yè)的月、季、年度統(tǒng)計(jì)調(diào)查。
4.收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),撰寫(xiě)統(tǒng)計(jì)分析,向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)提出咨詢(xún)建議。
5.負(fù)責(zé)編輯全縣年度統(tǒng)計(jì)年鑒,發(fā)布統(tǒng)計(jì)公報(bào)。
6.負(fù)責(zé)全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核的統(tǒng)計(jì)工作。按照國(guó)家、省、市統(tǒng)一部署,在縣政府領(lǐng)導(dǎo)下會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大普查及各類(lèi)臨時(shí)性調(diào)查項(xiàng)目,匯總、整理和提供有關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
7.根據(jù)縣政府執(zhí)法責(zé)任制規(guī)定,開(kāi)展統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的宣傳教育,監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施。 ??
8.承辦縣委、縣政府和市統(tǒng)計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
陽(yáng)新縣統(tǒng)計(jì)局本級(jí)為一級(jí)預(yù)算單位,由 1?個(gè)參公管理事業(yè)單位及 1?個(gè)公益類(lèi)事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)辦公室,國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)與核算股,工業(yè)和投資股,第三產(chǎn)業(yè)股。
參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 1?個(gè)。分別為:城市抽樣調(diào)查隊(duì);
公益一類(lèi)事業(yè)單位1個(gè)。分別為:普查中心。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:2025年本年收入預(yù)算為905.7萬(wàn)元,比上年減少92.8萬(wàn)元,減少9.29%。 其中,經(jīng)費(fèi)撥款905.7萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。
收入減少原因:人員減少。
2.預(yù)算支出情況:2025年本年支出預(yù)算905.7萬(wàn)元,比上年減少92.8萬(wàn)元,減少92.8%。其中:基本支出545.1萬(wàn)元,占總支出的60.19%;項(xiàng)目支出360.6萬(wàn)元,占總支出的39.81%。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出905.7萬(wàn)元,占本年支出100?%。
支出減少原因:(1)2025年基本支出比上年減少92.8萬(wàn)元,主要是人員減少;
(2)?2025年項(xiàng)目支出與上年一致。
3. 2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為48.42萬(wàn)元,與上年相比減少7.9萬(wàn)元,減少14.03%。減少原因主要是:一是人員減少;依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中,辦公費(fèi)5.88萬(wàn)元,水費(fèi)0.4萬(wàn)元,電費(fèi)8萬(wàn)元,郵電費(fèi)2.1萬(wàn)元,差旅費(fèi)1萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)4萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.43萬(wàn)元, 福利費(fèi)2.96萬(wàn)元,其他交通費(fèi)9.82萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出2.21萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額2萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加2萬(wàn)元,增加100%。主要是上級(jí)業(yè)務(wù)核查增多,分別如下:
1.公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元, 比上年增加2萬(wàn)元,增加100%。 主要原因是上級(jí)業(yè)務(wù)核查增多。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元,與上年持平,主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃;
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,減少0%, 主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車(chē)加油、維修、使用管理。
3.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)(境)計(jì)劃。
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2025 年編制政府采購(gòu)預(yù)算18.63???萬(wàn)元,比上年度減少1.67?萬(wàn)元,減少了8.23?%。減少的主要原因:人員減少。
其中:貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算16.2萬(wàn)元,主要是集中采購(gòu)印刷服務(wù)及辦公設(shè)備支出;工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,主要是0支出; 服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算2.43萬(wàn)元,主要是律師服務(wù)費(fèi)及會(huì)計(jì)服務(wù)費(fèi)支出。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2025年占有房屋面積0平方米,大型專(zhuān)用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛。
通用設(shè)備賬面凈值:49.69萬(wàn)元
專(zhuān)用設(shè)備:無(wú)
文物和陳列品:無(wú)
圖書(shū)、檔案:無(wú)
家具及用具賬面凈值:22.91萬(wàn)元
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
1.“協(xié)管員經(jīng)費(fèi)費(fèi)用”主要內(nèi)容是支付36名協(xié)管員勞務(wù)、養(yǎng)老保險(xiǎn),提高協(xié)管員工作積極性。2025年預(yù)算安排 165.6萬(wàn)元,其中,165.6?萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2025?年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:支付36名協(xié)管員勞務(wù)、養(yǎng)老保險(xiǎn),提高協(xié)管員工作積極性,得到基層統(tǒng)計(jì)局認(rèn)可。
產(chǎn)出指標(biāo):統(tǒng)計(jì)協(xié)管員=36人;統(tǒng)計(jì)協(xié)管員勞務(wù)發(fā)放完成率=100%;按時(shí)發(fā)放率=100%。
滿意度指標(biāo):基層統(tǒng)計(jì)辦認(rèn)可度≥95%。
效益指標(biāo):保證協(xié)管員穩(wěn)定性;提高協(xié)管員工作積極性;有利于提高政府統(tǒng)計(jì)公信力。
2.“城市住房抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是進(jìn)行城市住房抽樣調(diào)查。2025?年預(yù)算5萬(wàn)元,其中,5萬(wàn)元資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2025年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:一年至少抽查3000套房源,每月產(chǎn)出一次報(bào)表,預(yù)算資金50000元全部用于城市住房抽查中,提供的表報(bào)數(shù)據(jù)能有效為政府出臺(tái)房?jī)r(jià)政策提供依據(jù),有利于提高政府公信力。
產(chǎn)出指標(biāo):產(chǎn)出抽樣調(diào)查月報(bào)數(shù)量=11次;抽查房源數(shù)量≥3000套;原始數(shù)據(jù)采集質(zhì)量達(dá)標(biāo)率≥95%;
滿意度指標(biāo):被調(diào)查對(duì)象滿意度≥95%。
效益指標(biāo):為政府出臺(tái)房?jī)r(jià)政策提供依據(jù);提高政府統(tǒng)計(jì)公信力。
3.“統(tǒng)計(jì)普查費(fèi)用”主要內(nèi)容是調(diào)查數(shù)據(jù)能有效的反應(yīng)本地區(qū)的就業(yè)人員平均工資及人口流動(dòng)情況與現(xiàn)狀。2025?年預(yù)算15?萬(wàn)元,其中,15?萬(wàn)元資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2025年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:一年內(nèi)至少做三次勞資調(diào)查及人口抽樣,至少抽查300家企業(yè)勞資報(bào)表,調(diào)查80個(gè)小區(qū)人口抽樣,將預(yù)算資金150000元全部用于統(tǒng)計(jì)普查調(diào)查中,是調(diào)查數(shù)據(jù)能有效的反應(yīng)本地區(qū)的就業(yè)人員平均工資及人口流動(dòng)情況與現(xiàn)狀,從而有利于提高政府統(tǒng)計(jì)公信力,同時(shí)也能得到被調(diào)查戶(hù)的認(rèn)可。
產(chǎn)出指標(biāo):各類(lèi)其他調(diào)查及普查(勞資、人口抽樣等)≥3次;抽查勞資報(bào)表企業(yè)數(shù)量≥300個(gè);人口抽樣調(diào)查≥80小區(qū);
滿意度指標(biāo):被調(diào)查對(duì)象滿意度≥95%。
效益指標(biāo):反應(yīng)全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);提高政府統(tǒng)計(jì)公信力。
4.“統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)用”主要內(nèi)容是負(fù)責(zé)縣內(nèi)外各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。2025年預(yù)算50?萬(wàn)元,其中,50?萬(wàn)元資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2025年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:年產(chǎn)出11次月報(bào)數(shù)據(jù),按時(shí)完成調(diào)查任務(wù)。原始數(shù)據(jù)采集質(zhì)量95%達(dá)標(biāo),項(xiàng)目支出符合國(guó)家或部門(mén)相關(guān)支出標(biāo)準(zhǔn),主要數(shù)據(jù)不受到質(zhì)疑,有利于提高政府公信力,做到讓統(tǒng)計(jì)對(duì)象95%以上認(rèn)可。
產(chǎn)出指標(biāo):產(chǎn)出數(shù)據(jù)月報(bào)=11次;進(jìn)企業(yè)調(diào)查次數(shù)≥300次,進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)查次數(shù)≥60次,原始數(shù)據(jù)采集質(zhì)量達(dá)標(biāo)率≥95%,統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)按時(shí)完成率≥98%。
滿意度指標(biāo):被調(diào)查對(duì)象滿意度≥95%。
效益指標(biāo):出具有效經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù);提高政府公信力。
5.“小微企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)調(diào)查費(fèi)用”主要內(nèi)容是調(diào)查全縣小微企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)。2024年預(yù)算3萬(wàn)元,其中,3?萬(wàn)元資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2025?年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:按季度對(duì)中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)查,一年產(chǎn)出4次報(bào)表,一年至少調(diào)查100個(gè)中小企業(yè),預(yù)算資金全部用于統(tǒng)計(jì)調(diào)查中,調(diào)研中小企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,從而推動(dòng)企業(yè)發(fā)展,有利于提高政府統(tǒng)計(jì)公信力。
產(chǎn)出指標(biāo):產(chǎn)出中小企業(yè)調(diào)查報(bào)表數(shù)量=4次;一年調(diào)查中小企業(yè)數(shù)量≥100個(gè),原始數(shù)據(jù)采集質(zhì)量達(dá)標(biāo)率≥95%,調(diào)查任務(wù)時(shí)限1年。
滿意度指標(biāo):被調(diào)查對(duì)象滿意度≥95%。
效益指標(biāo):調(diào)查小企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀;提高政府公信力。
6.“星級(jí)單位統(tǒng)計(jì)人員補(bǔ)貼”主要內(nèi)容是為提高統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè),將全縣“四上”企業(yè)納入星級(jí)評(píng)定,按星級(jí)評(píng)定對(duì)對(duì)統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行工作補(bǔ)貼。2025年預(yù)算118萬(wàn)元,其中,118萬(wàn)元資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2025?年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:為提高統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè),將全縣“四上”企業(yè)納入星級(jí)評(píng)定,實(shí)行“三星級(jí)”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),30%的企業(yè)評(píng)定為一星級(jí),對(duì)統(tǒng)計(jì)人員工作補(bǔ)貼為2500元/年,60%企業(yè)評(píng)定為二星級(jí)企業(yè),對(duì)統(tǒng)計(jì)人員工作補(bǔ)貼為3000元/年,10%企業(yè)評(píng)定為三星級(jí)企業(yè),對(duì)統(tǒng)計(jì)人員工作補(bǔ)貼為4000元/年,從而規(guī)范企業(yè)的統(tǒng)計(jì)工作,提高政府公信力。
產(chǎn)出指標(biāo):星級(jí)單位統(tǒng)計(jì)人員數(shù)量≥400人。
滿意度指標(biāo):被調(diào)查對(duì)象滿意度≥95%。
效益指標(biāo):調(diào)動(dòng)星級(jí)企業(yè)工作人員的積極性;有利于提高政府統(tǒng)計(jì)公信力;有利于規(guī)范企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
九、其他需要說(shuō)明的情況
(一) 對(duì)空表的說(shuō)明:
1.本單位無(wú)政府性基金收支情況,因此表格為空;
2.本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況,因此表格為空。
(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明:無(wú)
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出; 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng),是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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