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名稱 陽新縣急救中心2024年預(yù)算公開情況說明
索引號 000014349/2024-08160 發(fā)布日期 2024-02-04 發(fā)布機構(gòu) 縣衛(wèi)生健康局
文號 文件分類 財政、金融、審計、稅務(wù) 所屬機構(gòu)

陽新縣急救中心2024年預(yù)算公開情況說明

目??錄


一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋


一、部門(單位)主要職責

陽新縣急救中心主要職責是

1.負責全縣院前急救資源的組織、協(xié)調(diào)和“120”指揮調(diào)度;

2.發(fā)生重大公共事件時,組織開展院前急救;

3.建立完善院前急救體系;

4.負責院前急救服務(wù)質(zhì)量管理;

5.負責組織全縣各類大型活動院前急救保障;

6.定期開展院前急救培訓(xùn)和演練;

7.加強全縣急救知識宣傳等。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣急救中心(本級)為陽新縣衛(wèi)生健康局部門的二級預(yù)算單位,是一個公益類事業(yè)單位并編制報表。內(nèi)設(shè)辦公室調(diào)度科、車管科、宣教科、政工人事科等5個科室。人員編制構(gòu)成:行政編0人、事業(yè)編11人、工勤編0人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況:2024年本年收入預(yù)算為76.8萬元,比上年增加6.6萬元,增加9.4%。其中,經(jīng)費撥款76.8萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,其他收入0萬元。

收入增加原因:人員工資福利支出增加。

2.預(yù)算支出情況:2024年本年支出預(yù)算76.8萬元,比上年增加6.6萬元,增加9.4%。其中:基本支出76.8萬元,占總支出的100%;項目支出0萬元,占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為:衛(wèi)生健康支出支出76.8萬元,占本年支出100%;其中:人員經(jīng)費支出72.14萬元,占本年支出93.9%;公用經(jīng)費支出4.66萬元,占本年支出6.1%。

支出增加原因:(1)2024年基本支出比上年增加6.6萬元,主要是人員工資調(diào)整及職業(yè)年金單位部分做實,增加工資福利支出;

(2)2024年項目支出比上年增加(減少)0萬元。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為4.66萬元,與上年相比增加0.66萬元,增16.5%。增加原因主要是:一是新增一人和車改補貼;二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修(護)費、委托業(yè)務(wù)費等。其中,辦公費1.22萬元,印刷費1萬元,水費0萬元,電費0萬元,郵電費0.4萬元,物業(yè)管理費0萬元,差旅費0.3萬元,因公出國(境)費0萬元,維修(護)費0萬元,會議費0萬元,培訓(xùn)費0萬元,公務(wù)接待費0.38萬元,勞務(wù)費0萬元,委托業(yè)務(wù)費0萬元,工會經(jīng)費0萬元,福利費0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元,其他交通費0.66萬元,其他商品和服務(wù)支出0.7萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0.38萬元,比上年預(yù)算減少0.02萬元,減少5%。主要是壓減公務(wù)接待支出,分別如下:

1.公務(wù)接待費0.38萬元,比上年預(yù)算減少0.02萬元,減少5%。主要是壓減公務(wù)接待支出。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,減少(增加)0%。其中:

公務(wù)用車購置費0元,與上年持平,主要原因是無公務(wù)用車購置計劃;

公務(wù)用車運行費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%,主要原因是進一步加強公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國(境)費0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準(2021年)》要求,2024年編制政府采購預(yù)算0萬元,比上年度增加(減少)0萬元,增加了(減少)0%。主要原因是本單位本年未編制政府采購預(yù)算。

其中:貨物類政府采購預(yù)算0萬元,主要是集中采購0支出;工程類政府采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車輛為0。

土地、房屋及構(gòu)筑物:無

通用設(shè)備:電腦6臺、打印復(fù)印機3臺計9件5.145萬元

專用設(shè)備:無

文物和陳列品:無

圖書、檔案:無

家具、用具、裝具及動植物26件,價值3.0328萬元

八、重點項目預(yù)算績效情況

我單位2024年部門預(yù)算無項目預(yù)算,無績效目標說明。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明:

1.本單位無政府性基金預(yù)算支出,因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空;

2.本單位無項目支出,因此表9項目支出表為空;

3.本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,因此表10國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表為空。

(二)對其他情況的說明:

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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