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名稱 陽新縣人力資源和社會保障局(匯總)2021年部門決算
索引號 000014349/2022-79787 發(fā)布日期 2022-10-17 發(fā)布機構(gòu) 縣人社局
文號 文件分類 財政、金融、審計、稅務 所屬機構(gòu) 縣人社局

陽新縣人力資源和社會保障局(匯總)2021年部門決算

目??錄

第一部分:部門概況

一、部門主要職責

二、部門機構(gòu)設置

第二部分:?2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表(表1 )

二、收入決算表(表2 )

三、支出決算表(表3 )

四、財政撥款收入支出決算總表(表4 )

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(表5)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(表6)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(表7) 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表( 8 )

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(表9)

第三部分 :2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況

七、政府采購支出情況

八、?國有資產(chǎn)占用情況

九、預算績效評價情況

第四部分:名詞解釋

第一部分

部門概況

(-) ?部門職責

(-) ?主要職責

1、擬定全縣人社事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;

2、負責促進就業(yè)工作 ,完善公共就業(yè)服務體系;

3、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系;

4、綜合管理全縣事業(yè)單位工作人員 ,擬定全縣機關企事業(yè)單位人員工資收入分?配政策;

5、負責全縣社保基金預測、預警和信息引導;

6、綜合管理全縣專業(yè)技術人員 ,擬定全縣人才工作總體目標?,參與人才管理;

7、負責行政機關公務員綜合管理;

8、擬定軍轉(zhuǎn)干部、復員軍人安置政策和安置計劃;

9、貫徹落實勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策;

10、承辦人大政協(xié)建議提案及政府交辦的其他事項。

(二) 機構(gòu)設置

陽新縣人力資源和社會保障局屬于一級預算單位。由局機關、4 個公益性事業(yè)單 位合并編制報表。局機關內(nèi)設辦公室、基金規(guī)劃與財務監(jiān)督股、就業(yè)促進與職業(yè)能力 建設股、勞動關系股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、養(yǎng)老保險股、行政審批服 務股、工傷保險股、機關黨委政工股、離退休干部股。

公益一類事業(yè)單位 4 個,分別為:陽新縣養(yǎng)老保險中心,陽新縣再就業(yè)服務中心,陽新縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老服務中心,陽新縣人力資源和社火保障局鎮(zhèn)區(qū)服務中心。 共計 225 人,其在職 155 人,退休 70 人。


第三部分

2021?年度部門決算情況說明

一、收入決算情況

2021 年度收入?yún)R總合計 3254.82 萬元。較年初預算增加721.93 萬元,增長22 %?。較上年增加 2714.17 萬元,同比增長83 %, 主要是 2020 年有突擊項目,疫情防??控專款,2021 年項目支出減少。

二、支出決算情況

2021 年度支出合計3155.70萬元,較年初預算增加622.81 萬元,增長20%;較上年增?加2615.05萬元,同比增長 83 %。增長的主要原因

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021 年所屬單位決算匯總財政撥款總支出 3155.70萬元,2021 年部門本級決算??一般公共預算財政撥款支出 3155.70 萬元,與 2020 年相比減少1246.1 萬元,減少?28.31%。完成年初預算的 120%,增長原因是因為工資改革,導致支出增加。一般公

共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:

1、一般公共服務支出類 ?32.38 萬元,?占本年支出 1.03 %

2、教育支出 167.62 ?萬元,?占本年支出 5.31 ?%

3、社會保障和就業(yè)支出類 2936.18 萬元,?占本年支出 93.04 %

4、衛(wèi)生健康支出類 ?3.66??萬元,?占本年支出 0.12 %

5、農(nóng)林水支出類 15.86 ?萬元, ?占本年支出 ?0.5 %

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出 2319.81萬元,其中:人員經(jīng)費1827.72 萬?元,占比79 %,公用經(jīng)費支出 492.09 萬元,占比21 %。與2020年相比減少307.87

萬元,下降11.72%。完成年初預算的92%,主要原因為工資改革,部分績效資金在?2022年支付 。

五、三公經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為9.95萬元,支出決算為 9.23萬元,較?上年相比減少0.05萬元,減少55 %,完成年初預算的93%,主要原因為:本單位壓縮?支出,節(jié)約為本。

1. ?因公出國(境)費用預算為 0 萬元,本單位因公出國(境)團組數(shù)為?0,人?數(shù)為0 ,年初預算是 0萬元,完成預算的0 %。支出決算為 ?0萬元,較上年相比減少?0 萬元,減少0 ?%,主要原因為:單位無此項支出。

2. ?公務用車購置及運行維護費預算為 0 萬元,其中公務用車購置費0?萬元,公?務用車運行維護費 0萬元。2021年,本單位公務用車購置數(shù)為0 輛 ,公務用車保有??量為 0輛,年初預算是0 萬元,完成預算的0%。支出決算為 0 萬元,較上年相比減??少 ?0萬元,減少0 %。主要原因為:單位無此項支出。

3. ?公務接待費 9.23萬元,我單位公務活動總計接待的批次為226 次,人次為

1420次,年初預算是9.95萬元,完成預算的93%。支出決算為9.23 萬元,較上年相比?減少0.05萬元,減少55 %。主要原因為:響應國家政策,縮減開支。

六、機關運行經(jīng)費支出情況

2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元,年初預算數(shù)為0萬元,完成預算的0%。支出比2020?年減少0萬元,下降0%。主要原因是本單位為事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費支出。

七、政府采購支出情況

2021年單位政府采購支出總額 ??0 ?萬元,期中:政府采購貨物支出 ?0 ?萬元,

政府采購工程支出 ?0 ??萬元,政府采購服務支出 ??0 ?萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截止2021年12月31日,單位共有車輛 0 ?輛,一般公務用車 ??0 ??輛。單位價值 50萬元以上通用設備 0 ??臺(套),單位價值100萬元以上專用設備 0??臺(套)。?2021年末固定資產(chǎn) 0?萬元。

九、預算績效管理工作開展情況

2021年,根據(jù)預算績效管理要求,單位共組織對 ?0???個項目進行了預算績效評?價,涉及一般公共預算當年財政撥款 ?0 ?萬元,占年初預算的?0 ??%,績效評價結(jié)?果顯示,其中一級項目 0 個,二級項目0 個,上述項目支出績效情況較為理想,均?達到了項目申請時設定的各項績效目標。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入:指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”?、“上級補助收入”?、“事業(yè)收入”?、“經(jīng)營收入”等以?外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金

四、一般公共服務(類)行政運行(項):指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位?用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(類)一般行政管理事務(項):指縣行政單位及參照公務員管理?事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的?專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(類)機關服務(項):指單位服務中心為機關提供辦公樓日常維?修、維護等后勤保障服務的支出。

七、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)?:指單位用于其他一般公共服務方面的支出。

八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指單位支持地方高校的重點發(fā)展和?特色辦學,組織專家對省屬院校申報的建設規(guī)劃和項目預算進行評審等相關工作的支?出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項?)?:指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務工作的離退休?干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(?):指單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指單位用于?機關干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關住房分配貨 幣化改革的政策規(guī)定和標準,對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資?金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按?原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包?括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差?旅費等)。

十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支?出。

十六、三公經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行?維護費、公務接待費。

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